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139****3186

我4月份做了1月的出口退税申报的资料但是税务局因为一点问题让我们先暂停申报,那我5月增值税申报内销用掉了上期留底税额,5月份有很多进项发票但是老板说这两个月内销很大想交点增值税让我先不要认证发票,那是不是会影响4月份没有成功的出口退税金额,我是不是要做修改呢?是不是等可以出口退税了按最新的留底税额重新申报退税

2020-06-02 11:13:11

你好 内销和外销的增值税没有关系 照常处理就行了

2020-06-02 11:24:53
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139****3186

追问:我4月做出口申报的时候退税额是47万但是没有退税成功,那我5月内销用掉了20万留底税额,我再次提交出口退税的退税额是不是要做修改呢

2020-06-02 11:29:26
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答疑老师

回答:内销和外销部分千万不要混淆了 用于退税的就是退税的 内销抵扣的就是抵扣的 千万不要退税转抵扣

2020-06-02 11:35:11
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